市卫生局召开2008年度内部审计工作会议 |
发布日期:2008-01-24 |
会上,各单位交流了2007年工作情况及2008年工作打算,部分单位介绍了重点、亮点项目审计经验,展示了工作台账。其中,一院的采购比价审计;二院的基建项目审计中介机构招标及审计档案管理;市中医医院的应收医疗款及部分科室经济运行情况审计,大型设备添置可行性论证及运行效益审计;市三院的大额处方、收费及价格审计;市肿瘤医院的固定资产报废情况审计、基本建设项目跟踪审计、内部控制审计;市妇幼保健院会同中介机构进行的院内维修改造项目审计等项目的开展情况得到了与会同志、相关部门及所在单位领导的较高评价。 会议集中学习了由市财政、监察、审计联合印发的《深化政府采购工作监督管理若干规定》(常财购[2008]5号)和《常州市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》(常财行资[2008]10号)等2份文件。会议还结合去年底出台的《常州市卫生局基本建设项目内部审计规定(试行)》(常卫规财〔2007〕293号)及各单位实施细则讨论了《基本建设项目财务管理、内部审计流程图》。会议对2008年基本建设项目内部审计工作进行了布置:一是各内审部门要全面了解本单位建设项目的总体情况、形象进度及年内主要任务;二是基建、财务、内审部门要结合单位实际,细化工作流程图,加强协作,完善制度;三是制定年度基建审计计划及项目审计方案,经单位负责人同意后报市卫生局备案;四是召开重点建设项目审计中介机构座谈会,进一步规范外部审计,加强内外衔接协调;五是08年的工作要在07年的基础上有所突破,做到深入一线、程序规范、证据充分、资料完整、公正廉洁;六是市卫生局每季度开展一次专项督查,对各单位项目审计开展情况进行评估并出具报告。 市卫生局规划财务处处长王晖对07年度内部审计工作进行了点评:一年来,本系统内审人员认真学习市、局审计工作会议精神,进一步明确内审工作的要求,转变审计服务与监督观念,理清审计发展思路,开展了大量创新创造性的重点亮点工作。具体表现在四个方面:一是局属各单位结合自身特点,建立起了基本的内部审计制度体系,为各单位开展内部审计工作奠定了良好的基础;二是各单位普遍出现了在做好规定审计项目的同时,结合单位需求和专业特点开展价格管理、经济运行、内部控制等方面的专项审计;三是内部审计的工作程序、档案资料、沟通协调进一步规范,审计工作环境得到了优化;四是通过项目的开展内部审计人员的综合素质和业务水平得到了提升,全年共有7篇论文获得国家、省级有关条线优秀论文奖励。会议对07年工作中存在的问题做了总结:一是相关制度与单位实际情况的结合程度及执行力有待进一步提高;二是项目开展不平衡,部分单位内部审计工作的开展还处于应付阶段,审计建议的质量及深度有待于进一步加强;三是内部审计队伍素质还不能很好地满足正常开展内部审计工作的要求,知识结构上需要更加优化。 王处长接着对 2008年度考核指标制定及修改依据进行了说明,并对2008年度内部审计工作提出了要求:一要加快推进基本建设内部审计工作,将基建内审作为做好全年工作的突破点和重要抓手;二要进一步规范内部审计工作程序,完善审计计划制定、通知书下达、证据收集、底稿复核、报告编制等方面的基础工作;三要拓展内部审计工作领域,要突破传统的财务审计,围绕单位重点难点工作,大胆创新,积极开展资产管理、物资比价采购方面的审计项目;四要提升内部审计服务管理职能,要找准定位,以服务为目的,以监督为手段,建立“服务导向型”内部审计;五要创新审计工作沟通协调机制,处理好上下之间、部门之间、内外审计之间的工作协调、结果沟通和审计建议落实;六要加强审计队伍建设,使内审人员不仅具备查账能力,而且熟悉宏观经济管理知识和相关政策法规,具备综合判断分析能力和解决问题能力。 局规财处 |
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